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悅悅
于2026-04-16 11:23 發布 ??98次瀏覽
王小龍老師
職稱: 中級會計師,稅務師,注冊會計師
2026-04-16 11:24
同學您好,最好是,暫估一個憑證,沖暫估一個憑證,您后面付款的是另外一個憑證,這是三個獨立的憑證,不要寫在一起。
悅悅 追問
2026-04-16 11:27
請老師指點一下怎么做賬務處理
王小龍老師 解答
2026-04-16 11:30
同學您好,您就是分成3個憑證寫,比如您發的第二個截圖,不要寫在一起,分成倆憑證。
2026-04-16 11:44
分開寫,什么意思呢?有什么不同呢
2026-04-16 11:46
就是一件事,一個業務,或者同類業務,寫一個憑證,您的第二憑證截圖,是兩個業務,一個交沖暫估,一個交付款,不是一個業務,不要寫在一張憑證上。
2026-04-16 12:06
這樣來沖抵暫估的材料款可以嗎?
2026-04-16 12:08
同學您好,您寫的三個分錄,意思就是1、暫估、2沖暫估、3、預付款,這是三個不同的業務的賬務體現方式。
2026-04-16 12:09
這三筆業務,分別寫在三個不同的憑證上就行。
2026-04-16 14:47
請問現在沖抵了以后,這個主營業務成本這里出現了負數,這個是什么意思,這樣行嗎
2026-04-16 14:52
同學您好,一般的原因是,1、您在暫估的那個憑證和沖暫估的分錄不是一個月份。比如1月份暫估了,3月份沖暫估了,2、并且3月份正常結轉的金額,小于沖暫估那筆分錄,就會照成負數3、理論上。月初第一筆要沖暫估,到了月末,發票還沒有過來,月末的憑證,還要繼續暫估,那么您在月末是需要繼續暫估的。這個操作就是循環往復,月初沖,月末計提4、現實中大家為了偷懶,就是先計提暫估,然后等這發票過來,啥時候發票來了,我就沖暫估,用發票在如一次賬,這樣一正一付,對當月的損益是沒有影響的。
2026-04-16 15:51
現在是付款就沖暫估了,有問題嗎?是不是需要調整呢
2026-04-16 15:52
同學您好,理論上,月初沖暫估,月末等發票,月末發票不來,月底接著暫估
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請問老師預提了材料款,這樣沖抵可以嗎?
答: 同學您好,最好是,暫估一個憑證,沖暫估一個憑證,您后面付款的是另外一個憑證,這是三個獨立的憑證,不要寫在一起。
老師你好,我們給對方公司付材料款,不開票的話可以公對私轉嗎?公對公轉的話對方是不是必須給我們開票呢?
答: 你好,首先必須提供發票,其次不要公對私,現在稅局在檢測公對私大額交易
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以銀行存款歸還前欠購材料款60000元,T字賬
答: 同學,你好 T字賬,就是左邊借方,右邊貸方 左邊:其他應付款 右邊:銀行存款
股東可以代付大額材料款嗎
討論
買材料款備注怎么填
公戶轉給個人材料款,沒有票如何做賬
對方欠的材料款結不了頂賬了怎么辦。賬目上掛很久了。
環境藝術工程公司,付材料款,怎么做賬?
王小龍老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
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2026-04-16 11:27
王小龍老師 解答
2026-04-16 11:30
悅悅 追問
2026-04-16 11:44
王小龍老師 解答
2026-04-16 11:46
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2026-04-16 12:06
王小龍老師 解答
2026-04-16 12:08
王小龍老師 解答
2026-04-16 12:09
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2026-04-16 14:47
王小龍老師 解答
2026-04-16 14:52
悅悅 追問
2026-04-16 15:51
王小龍老師 解答
2026-04-16 15:52