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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-11 18:41

您好,做到6月4日比較合適。借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸;現(xiàn)金或者銀行存款。

ok棒 追問

2018-07-11 23:19

老師,順便我想請(qǐng)教一下。我們是每個(gè)月15號(hào)發(fā)上月工資的嘛。例如現(xiàn)在7月申報(bào)個(gè)稅。截圖中的這個(gè)“所得期間”、“收入所屬期”究竟各填哪個(gè)月才是對(duì)的?有人跟我說如截圖這樣填才是對(duì)的。也有人跟我說,這兩個(gè)都應(yīng)該填6月,才是對(duì)的。我不知道這兩個(gè)“所得期間”、“收入所屬期”究竟要各填哪個(gè)月份才是正確的?

王雁鳴老師 解答

2018-07-11 23:26

您好,都填寫6月份是對(duì)的。

ok棒 追問

2018-07-11 23:28

所以截圖中這樣填是錯(cuò)誤的,“所得期間”、“收入所屬期”都應(yīng)該填6月1-30日才正確?

王雁鳴老師 解答

2018-07-11 23:30

您好,是的,截圖是錯(cuò)誤的,都應(yīng)該填寫6月1-30日才正確。

ok棒 追問

2018-07-11 23:31

感謝王老師的耐心回答,您早點(diǎn)休息

王雁鳴老師 解答

2018-07-11 23:35

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問題將會(huì)更加用心,謝謝。

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您好,做到6月4日比較合適。借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-07-11 18:41:15
你好,這個(gè)是虛增的嗎?是的話借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。
2020-05-18 17:12:29
啥費(fèi)用,具體啥費(fèi)用,所得稅?計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)   借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   貸:以前年度損益調(diào)整。   補(bǔ)交稅款時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-05-29 08:24:08
你好,匯算清繳之前發(fā)票沒有到的,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額需要納稅調(diào)增。然后,發(fā)票到了,借,應(yīng)付賬款,貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸,應(yīng)付賬款 匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)減就可以的。在30行填寫稅收金額。
2024-05-14 17:29:02
同學(xué)你好 之前暫估的原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后按照收到的發(fā)票來做
2022-01-04 16:57:28
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