

計提工資借:管理費用 貸:應付職工薪酬發放工資時 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 營業外收入 銀行存款 計提工資和發放工資這樣做分錄對嗎?
答: 同學:你好。計提是對的,但發放時,與營業外收入有什么關系。
老師計提的獎金老板說業務不好不發了了,當時分錄是借應付職工薪酬-獎金,貸營業外收入,我清算時營業外收入明細那欄是填24欄還是26欄?
答: 那個填在26欄就行了哈
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好老師,全年一次性獎金會計分錄:借:費用貸:應付職工薪酬/工資借:應付職工薪酬/工資貸:應付職工薪酬/工資/獎金借:應付職工薪酬/工資/獎金貸:銀行存款這個分錄對嗎?還是直接計入應付職工薪酬/工資/獎金科目,不用走應付職工薪酬/工資科目?
答: 你好,直接寫應付職工薪酬工資就可以的。










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朱紅蕾 追問
2026-02-12 10:11
家權老師 解答
2026-02-12 10:11