,1月屬期(2月申報期),將開具錯誤的發票票面載明的65銷售額、銷項稅額填入附表(一)相應欄次,價稅合計金額按正確稅率(征收率)換算銷售額計算稅額,減去開票對應的稅額后的余額填入正確稅率和征收率未開具發票銷項稅額欄次,并倒算未開票銷售額進行填報;同時提醒納稅人對開具錯誤的發票進行沖紅、重新開具正確的發票。2月屬期(3月申報期),負數發票正常填報,補開的正確發票正常填報,同時將1月按差額填報的未開票銷售額、稅額在相同行次填報負數。(工作通知中附舉例說明)二、輔導納稅人正確開具發票。1.各單位應輔導納稅人沖紅錯誤開具的發票,并重新開具正確適用政策的發票。老師這是稅管員發的,你幫我看看是什么意思吧
ZMeet
于2026-02-10 10:44 發布 ??130次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2026-02-10 10:52
你是轉了一般納稅人開了小規模的稅率還是什么情況?無票收入?
他這里的意思就是假設你的金額是100稅額是1
轉了一般納稅人的話稅率是13%,那你把這個一填寫到付表一13%里面,然后對應的收入就填寫1÷13%
然后讓你紅沖了再重新開1%
負數的話也是按照上面的填寫,只不過是填寫負數銷售額
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你是轉了一般納稅人開了小規模的稅率還是什么情況?無票收入?
他這里的意思就是假設你的金額是100稅額是1
轉了一般納稅人的話稅率是13%,那你把這個一填寫到付表一13%里面,然后對應的收入就填寫1÷13%
然后讓你紅沖了再重新開1%
負數的話也是按照上面的填寫,只不過是填寫負數銷售額
2026-02-10 10:52:25
老師為什么這個公式后面要除以稅率啊
進項發票價稅合計=不含稅銷售額*(稅率-稅負)*(1 稅率)/稅率
2016-01-18 13:44:33
你好,你開的是普票裝票,銷售額超過了300,000嗎?
2023-10-03 20:52:59
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2026-03-01 17:27:45
貨款 你們全部退的是嗎
2019-11-06 19:16:18
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