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芣説芣想芣惦汜
于2025-12-09 10:53 發布 ??108次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2025-12-09 10:53
納稅調整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調增
芣説芣想芣惦汜 追問
2025-12-09 10:57
那業務招待如何填寫例如100,其中20元無發票。收入120萬?30欄扣除類我應該填寫多少金額
文文老師 解答
2025-12-09 10:58
20元無發票,30類扣除欄填寫30
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無票支出的業務招待在匯算如何填 寫
答: 納稅調整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調增
計入成本的業務招待費,期間費用是0,收入是0,請問在所得稅匯算清繳時業務招待費支出該如何填寫?填寫在哪個表中呢?
答: 你好,填到納稅調整項目明細表。業務招待費稅收金額按發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰填寫。賬載金額就填實際的數字。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
如果業務招待費有無票支出,納稅調整項目明細表中的賬載金額如何填?
答: 賬載金額不管是否有票,都按發生額填,
匯算清繳,A105000業務招待費的賬載金額是否含無票支出部分
討論
所得稅匯算清繳沒有期間費用明細表,但業務招待費有調增(在納稅調整項目明細表中是灰色的無法填寫調增額),該如何填寫
匯算清繳時招待費用稅收金額如何填寫
請問匯算清繳業務招待費支出金額怎么填
是在15業務招待費支出欄填寫的。入賬的都是有發票的
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2025-12-09 10:57
文文老師 解答
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