

老師,我碰到一家建筑公司,接到稅務老師電話,說賬上庫存200萬,要看進項發票,可能會補稅啥的。如果這筆庫存是財務工作不認真,沒有結轉成本,可以向稅務老師這樣解釋嗎?下圖是結轉成本前后的數據
答: 可向稅務老師說明是財務疏忽未及時結轉成本,提供結轉前后數據、成本憑證和整改措施,坦誠配合補繳稅款及滯納金即可。
老師,我剛接手一家建筑公司的帳,工程總包是三億,接手的時候工程進度就已經完工百分之八十了,甲方給我們撥款1800萬,讓我們給他們開1500萬的發票,我該按什么來結轉成本呢?
答: 同學你好 這個按照實際業務
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我公司是建筑公司,有個項目3月份沖紅了去年的一張銷項票,然后同月又重新開了一張金額一模一樣的銷項票,去年開的那張票沒有結轉成本,本月3月這個項目收到了2張成本票,我想問問本月可以正常結轉成本嗎?本月的賬發票一正一負,是0,又結轉了成本,這樣會不會有問題?
答: 同學你好 這個沒事的







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