

老師9月客戶給我們提供了運輸服務,我們還未付款,10月對方才給我們開發票,9月我能把這筆費用先暫估做賬?
答: 暫估后系統會比對收到的費用發票和實際填寫的有差距,這樣會有問題嗎?
老師你好,我想問一下,暫估入帳的應付賬款可以一筆筆轉出嗎?就是9月份暫估應付入賬了一筆苗木款,然后相繼在10-12月付完了這筆暫估應付款,但是供應商還沒有開票給我們的,一直做著預付賬款,我可以每一筆相繼做相反分錄嗎?比如我暫估應付9月份是20w,10月份付了6w,對方未開發票,我這里是預付,那我就這一筆做6w的暫估相反分錄,如圖這樣
答: 好的謝謝老師,因為暫估的還不夠支付我需要支付給供應商的款項的,9月份暫估的是截止至9月底,我應該要付給他的款,但相繼又在他那邊購買了苗木
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,代理報關,收代理服務費中,含了每車500元的要支付給中檢公司的,我們把這筆費用含在報關服務費中開給客戶了,但是我們還沒有支付這筆費用給中檢公司,對方還沒開發票給我們,我們可能是年底才會支付,這個可不可以先計提,做成本?借:主營業務成本-待付
答: 摘要:技術咨詢服務費 借:主營業務成本-技術咨詢服務費 44520 貸:應付賬款-中檢公司 44520




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煙花雨 追問
2025-10-16 14:35
劉艷紅老師 解答
2025-10-16 14:35