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送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-10-09 16:27

9月付款掛其他應收款,10月報銷沖其他應收款

靜~sophia 追問

2025-10-09 16:29

老師,假如付款3000元,發票有2000元。10月回發票1000元,9月是借管理費用2000  其他應收款1000  貸銀行存款 3000, 10月在借管理費用 貸其他應收款,是這樣做分錄嗎,謝謝老師

家權老師 解答

2025-10-09 16:33

是的,就是那樣做就行

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相關問題討論
9月付款掛其他應收款,10月報銷沖其他應收款
2025-10-09 16:27:47
那么9月掛其他應收款,10月拿到發票沖
2025-10-09 16:20:47
你好,全額沖銷,然后根據發票入賬
2016-12-20 13:29:34
同學你好 這個可以的
2024-10-18 10:15:09
你好,比如說十月份才計算出來九月份的工資,那么只能是十月份的時候先計提工資再發放工資了
2023-12-25 06:35:14
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