

我是一家醫(yī)院,享受增值稅免稅優(yōu)惠,免征的增值稅要計(jì)入企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)外收入繳納所得稅嗎
答: 對(duì)的是的,需要這么做的。
小規(guī)模增值稅月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)免征,所得稅年應(yīng)納稅所得額不超30萬(wàn),減半,一般納稅人符合小微企業(yè),只有所得稅優(yōu)惠,沒(méi)有增值稅優(yōu)惠,對(duì)嗎
答: 你好,是的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)一下公司用知識(shí)產(chǎn)權(quán)對(duì)外投資,屬于技術(shù)成果,符合免增值稅優(yōu)惠且所得稅申請(qǐng)了遞延納稅備案,分錄怎么寫?
答: 借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:實(shí)收資本








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