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菇涼
于2025-06-09 09:20 發布 ??168次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2025-06-09 09:20
你好,這個就是填在13%的貨物那一行。
菇涼 追問
2025-06-09 09:22
我們賣給個人,是填在未開具發票這一欄嗎?
宋生老師 解答
你好你們如果沒有開發票的話就填在未開票這里。
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老師,我們是一般納稅人,請問我們本月出售固定資產,在申報增值稅附加表(表一)的時候,這個銷項稅額填入哪里
答: 你好,這個就是填在13%的貨物那一行。
公司為一般納稅人, 那我現在再報增值稅 進項比銷項大 不用交增值稅 那我需要交附加稅嗎
答: 同學你好 那就不用交
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請教下老師,一般納稅人銷項稅額小于進項稅額,不用上繳增值稅,那城建稅,教育稅等附加要不要上繳
答: 是的,增值稅不交納,那么附加稅也是不交納的。
附加稅是按照“應納增值稅額”來計算繳納的嗎?還有就是,應納增值稅額=本月銷項稅額 - 本月進項稅額?
討論
一般納稅人的增值稅專票進項和銷項的多少影響附加稅的多少,還影響什么嗎
公司是一般納稅人,當進項比銷項多時。借:應交稅費-應交增值稅(銷項 -增值稅留底稅額 應交稅費-應交增值稅(進項)可以嗎
老師,是不是增值稅一般納稅人,只有銷項,如果沒有進項,交增值稅就是銷項的金額呢
計算附加稅的時候,是按照增值稅銷項稅額計算的,還是按照增值稅銷項-增值稅進項的差額來計算的?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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菇涼 追問
2025-06-09 09:22
宋生老師 解答
2025-06-09 09:22