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送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-05-12 17:02

借:應收賬款
貸:利潤分配-未分配利潤”

薇薇 追問

2025-05-12 17:40

可以在今年沖減的意思嗎

家權老師 解答

2025-05-12 17:40

是在今年做調整分錄,還是需要更正當年的報表,重新做匯算

薇薇 追問

2025-05-12 17:46

當時做的憑證是:借:管理費用  貸:銀行存款   那今年的調整分錄,應該怎么做呢?

薇薇 追問

2025-05-12 17:48

是21-25年的都要重新修正嗎?

家權老師 解答

2025-05-12 17:51

是的,以后的報表都要修改的,再匯算,很麻煩的

薇薇 追問

2025-05-12 17:55

那財務報表需要更正嗎

家權老師 解答

2025-05-12 17:56

是的,就是要先更正為正確的財務報表,再匯算

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相關問題討論
借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤”
2025-05-12 17:02:11
您好,管理費用是期間費用哦
2023-11-24 19:43:50
全部做管理費用,學員
2022-06-04 20:55:34
你好,這個經查2021年4月有一筆應收款A公司1萬明明收回來了,這個是怎么知道的呢,這個不能作為調整的證明嗎?
2022-11-14 22:28:17
計入營業外收入 原分錄是借:管理費用 -10,貸:應收賬款 -10,現在要調整到營業外收入,正確的調整分錄應該是: 首先沖銷原錯誤分錄:借:管理費用 10(正數),貸:應收賬款 10(正數)。 然后編制正確分錄:借:應收賬款 10,貸:營業外收入 10。 計入營業外支出 若經判斷應計入營業外支出,調整分錄如下: 先沖銷原分錄:借:管理費用 10,貸:應收賬款 10。 再編制正確分錄:借:營業外支出 10,貸:應收賬款 10。
2025-04-08 15:19:28
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