

老師,您好,我校食堂承包給餐飲公司了 ,餐費代收代付,這次遇上的問題是,為了避免食堂拖欠供用商貨款,準(zhǔn)備由我校代付貨款,剩余的代收款項再轉(zhuǎn)給食堂,這種情況下,供貨商的發(fā)票是開給餐飲公司還是開給供貨商呢?
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已付供貨商貨款,但是開不進來發(fā)票,怎么處理
答: 您好,就是沒有發(fā)票了是嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付供貨商的貨款和收到供貨商的發(fā)票怎么入賬
答: 借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款。
請問一下老師,幫別的公司代銷商品,貨款先給我們,我們再打給供貨商,但是供貨商沒有給購買方發(fā)票。這筆先到我們這的貨款,在稅局面前要怎樣才能證明不是我們的收入。
我是供貨商,購貨方2021年收到發(fā)票已抵扣,現(xiàn)付款時要求減5%折扣支付,為盡快收到貨款,我們同意。在發(fā)票問題上,我們應(yīng)怎么處理?




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暖暖老師 解答
2025-03-06 21:26
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