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已經認證抵扣的發票,沖紅怎么處理

來源: 會計學堂實務 2022/08/25 11704人查看
精選回答

已經認證抵扣的發票,沖紅怎么處理


紅字發票的賬務處理具體如下:

1、因為紅字發票是沖對應上月所開的藍字發票的,所以收到紅字發票時要把對上月已認證抵扣的進項稅額進行進項稅額轉出處理的,會計分錄如下:

借:原材料/庫存商品(負數),

應交稅費—應交增值稅(應交增值稅進項稅額轉出),

貸:應付賬款,

2、而收到對正確的發票做一筆正確的藍字發票采購,然后認證增值稅專用發票,抵扣正確的進項稅額即可,會計分錄如下:

借:原材料/庫存商品(負數),

應交稅費—應交增值稅(應交增值稅進項稅額轉出),

貸:應付賬款。

補充:代開紅字發票的處理?

納稅人在稅務機關代開發票后,如果發生銷貨退回或銷售折讓等情形,需要作廢代開發票的,可登錄本省電子稅務局,選擇“我要辦稅”,進入“代開發票作廢”,提交作廢代開發票申請。

如果納稅人需要代開紅字發票,可登錄本省電子稅務局,選擇“我要辦稅”,進入“代開增值稅專用發票”或“代開增值稅普通發票”,申請代開紅字發票。

納稅人可在電子稅務局“辦稅進度及結果信息查詢”功能中,查詢以上兩項業務辦理進度和結果,并按要求將紙質發票交回稅務機關。

需要說明的是,對通過郵寄方式取得的代開發票,部分省市稅務部門提供了郵寄需作廢代開發票的功能。如果納稅人是在辦稅服務廳申請代開的發票,則需要現場交回需作廢的代開發票后,才能作廢代開發票或申請代開紅字發票。

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