金稅盤抵減增值稅的會計分錄如何寫

金稅盤抵減增值稅的會計分錄:
支付費用并收到發(fā)票的時候:
借:管理費用-辦公費,
貸:銀行存款,
小規(guī)模納稅人全額抵減的時候:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借方藍(lán)字,
借:管理費用-辦公費 借方紅字,
一般納稅人全額抵減的時候:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字,
借:管理費用-辦公費 借方紅字。
增值稅百分之十三怎么計算 問
增值稅百分之十三計算: 銷項稅額=銷售額*13%。 銷項稅額=含稅金額/(1+13%)*13%。 不含稅價=價稅合計÷(1+稅率), 稅額=價稅合計÷(1+稅率)× 稅率。 答
金稅盤初始密碼和口令是多少 問
金稅盤的初始密碼是123456或12345678,但證書口令是不同稅局可能設(shè)置不同,可以試下8個1或8個8。一旦設(shè)置自己密碼和口令后,密碼忘記重裝軟件回到123456或12345678,口令忘記只能去稅局大廳修改,但是改起來不復(fù)雜,攜帶稅局采集過人員信息身份證和盤過去找大廳人員或航信大廳人員辦理。 答
計提并繳納增值稅及附加稅的完整會計分錄 問
1、增值稅計提和繳納會計分錄: 計提時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅、 下月交納時: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅。 貸:銀行存款。 答
金稅盤清卡步驟 問
在每月或者每個季度,企業(yè)的稅控設(shè)備需要先進(jìn)行抄稅,然后報稅,最后完成清卡操作,其具體的操作如下, 1、登錄“金稅盤系統(tǒng)”,進(jìn)入“報稅系統(tǒng)”,點擊“報稅處理”。 2、點擊“遠(yuǎn)程清卡”,清卡成功后,會彈出清卡成功提示框。 3、清卡完成后,如右側(cè)鎖死日期顯示為下個月,則可以確認(rèn)清卡完成。 答
增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的區(qū)別是什么 問
1、聯(lián)次不同,增值稅專用發(fā)票有3聯(lián),增值稅普通發(fā)票則分好幾種,1、2、5聯(lián)都有。 2、發(fā)票使用人不同,增值稅專用發(fā)票一般只能由增值稅一般納稅人領(lǐng)購使用,普通發(fā)票由從事經(jīng)營活動并辦理了稅務(wù)登記的各種納稅人使用。 3、作用不同,增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅,增值稅普通發(fā)票除特殊情況,是不能抵扣進(jìn)項稅額的。 答
增值稅進(jìn)項增加5%抵減稅會計分錄如何寫
答: 計算加計抵減 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項加計抵減額 貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項加計抵減額
增值稅減免了,金稅盤費用如何抵稅
答: 增值稅減免是指在符合條件的情況下,對部分產(chǎn)品和服務(wù)減免部分或全部稅款的政策。金稅盤是國家稅務(wù)總局發(fā)布的一款稅務(wù)電子稅控設(shè)備,其產(chǎn)品用于實現(xiàn)電子開具增值稅專用發(fā)票,增票購物等稅收計算業(yè)務(wù)。根據(jù)國家相關(guān)政策,在符合減免條件的情況下,可以通過金稅盤進(jìn)行稅收抵扣。例如,汽車生產(chǎn)企業(yè)可以在金稅盤上申請廠家零部件減免,符合條件的零部件可以享受增值稅減免。另外,國家還出臺了其他增值稅減免政策,企業(yè)可以根據(jù)實際情況,在金稅盤上申請稅收抵扣。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費稅額抵減后,會計分錄如何做
答: 1、一般納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:管理費用
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