增值稅發(fā)票系統(tǒng)日期維護費如何進行賬務(wù)處理

增值稅發(fā)票系統(tǒng)日期一般需要稅務(wù)局的維護公司進行直接維護,企業(yè)是不能自己做相關(guān)設(shè)置的。如收取維護費用,直接做管理費用處理,具體的賬務(wù)處理如下:
借:管理費用—辦公費,
貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金。
增值稅百分之十三怎么計算 問
增值稅百分之十三計算: 銷項稅額=銷售額*13%。 銷項稅額=含稅金額/(1+13%)*13%。 不含稅價=價稅合計÷(1+稅率), 稅額=價稅合計÷(1+稅率)× 稅率。 答
計提并繳納增值稅及附加稅的完整會計分錄 問
1、增值稅計提和繳納會計分錄: 計提時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅、 下月交納時: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅。 貸:銀行存款。 答
增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的區(qū)別是什么 問
1、聯(lián)次不同,增值稅專用發(fā)票有3聯(lián),增值稅普通發(fā)票則分好幾種,1、2、5聯(lián)都有。 2、發(fā)票使用人不同,增值稅專用發(fā)票一般只能由增值稅一般納稅人領(lǐng)購使用,普通發(fā)票由從事經(jīng)營活動并辦理了稅務(wù)登記的各種納稅人使用。 3、作用不同,增值稅專用發(fā)票可以抵扣進項稅,增值稅普通發(fā)票除特殊情況,是不能抵扣進項稅額的。 答
增值稅未申報或未比對什么意思 問
增值稅未申報或未比對:這句話應(yīng)該是清卡的時候提示的,一般是增值稅沒有申報,或者數(shù)據(jù)比對沒有通過才提示,或者沒有抄稅就先申報,然后清卡。 如果未申報的話,應(yīng)該先申報然后清卡,如果是比對不通過的話,要去稅務(wù)大廳柜面清卡,如果是沒有抄稅就申報的話,要作廢申報,然后抄稅,報稅再清卡。 答
經(jīng)營租賃增值稅稅率是多少 問
根據(jù)稅務(wù)機關(guān)規(guī)定其經(jīng)營租賃分為不動產(chǎn)經(jīng)營租賃和有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃,如果企業(yè)是一般納稅人的話,其提供的不動產(chǎn)經(jīng)營租賃的增值稅稅率為9%,有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃增值稅稅率是13%。如果企業(yè)是小規(guī)模納稅人的話,其提供的不動產(chǎn)經(jīng)營租賃的增值稅征收率為5%,有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃增值稅征收率是3%。 答
增值稅發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護費怎么做賬務(wù)處理呀?
答: 你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費全額抵扣如何申報
答: 增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費全額抵扣是指企業(yè)在購買增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護服務(wù)時可以實施稅收政策,將相應(yīng)費用全額抵扣稅費,從而減輕企業(yè)的稅收負擔(dān)。申報方式有以下幾種: 1)當(dāng)企業(yè)在購買增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護服務(wù)時,可以向稅務(wù)機關(guān)提供相應(yīng)費用的憑證,證明其已完成抵扣。 2)企業(yè)可以在增值稅納稅申報表中,填寫相應(yīng)的抵扣費用,由稅務(wù)機關(guān)根據(jù)其憑證認定其可以實施抵扣。 3)企業(yè)可以通過稅務(wù)機關(guān)提供的稅收申報系統(tǒng),實現(xiàn)對相應(yīng)費用的全額抵扣。 拓展知識:可以實施抵扣的費用還包括技術(shù)服務(wù)費,技術(shù)咨詢費等相關(guān)費用,只要費用符合抵扣條件,均可抵扣稅費。應(yīng)用案例:XX公司采購了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護服務(wù),當(dāng)時的費用為10000元,該費用可以在納稅申報表中填寫,并證明已完成抵扣。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅控系統(tǒng)維護費抵減增值稅的賬務(wù)處理,應(yīng)交稅費的三級科目是減免稅款科目么?
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)借:管理費用(負數(shù))
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