繳納以前年度所得稅會(huì)計(jì)分錄是什么

《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-應(yīng)用指南》財(cái)會(huì)【2006】18號(hào)文件,附錄,會(huì)計(jì)科目和主要賬務(wù)處理,二主要賬務(wù)處理,2221應(yīng)交稅費(fèi)。
六、企業(yè)按照稅法規(guī)定計(jì)算應(yīng)交的所得稅,借記”所得稅費(fèi)用“等科目,貸記本科目(應(yīng)交所得稅)、“未確認(rèn)融資費(fèi)用”等科目。交納的所得稅,借記本科目,貸記”銀行存款“等科目。
《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-應(yīng)用指南》財(cái)會(huì)【2006】18號(hào)文件,附錄,會(huì)計(jì)科目和主要賬務(wù)處理,二主要賬務(wù)處理,6901以前年度損益調(diào)整。
二、以前年度損益調(diào)整的主要賬務(wù)處理
(二)由于以前年度調(diào)整增加的所得稅費(fèi)用,借記本科目,貸記”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅“等科目;由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費(fèi)用做相反的會(huì)計(jì)分錄。
從以上規(guī)定可以年出,繳納以前年度所得稅,會(huì)計(jì)分錄是,計(jì)提時(shí),借記”以前年度損益調(diào)整“科目,貸記”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅“科目,繳納時(shí),借記”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅“科目,貸記”銀行存款“科目。
企業(yè)所得稅稅率是多少 問(wèn)
企業(yè)所得稅是指對(duì)取得應(yīng)稅所得、實(shí)行獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算的境內(nèi)企業(yè)或者組織,就其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的純收益、所得額和其他所得額征收的一種稅。所得稅=應(yīng)納稅所得額 × 稅率(25%或20%、15%),如果是小微企業(yè)還會(huì)有減免,減免后的實(shí)際稅率為10%或者5%。 答
勞務(wù)費(fèi)個(gè)人所得稅如何計(jì)算 問(wèn)
勞務(wù)費(fèi)個(gè)人所得稅的計(jì)算: 1、每次收入不超過(guò)4000元的,應(yīng)納稅額=(每次收入額—800)×20%。 2、每次收入在4000元以上的,應(yīng)納稅額=每次收入額×(1—20%)×20%。 3、每次收入的“應(yīng)納稅所得額”超過(guò)20000元的,應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率—速算扣除數(shù)=每次收入額×(1—20%)×適用稅率—速算扣除數(shù)。 答
個(gè)人所得稅退稅一般多長(zhǎng)時(shí)間到賬 問(wèn)
個(gè)人所得稅退稅一般多長(zhǎng)時(shí)間到賬: 個(gè)人所得稅退稅審核一般需要10個(gè)工作日,最長(zhǎng)審核時(shí)間為30天,一般是10-30天內(nèi)到賬。 下載個(gè)人所得稅APP。接著,需要注冊(cè)和登錄,并填寫(xiě)減稅的相關(guān)信息。 答
個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除有哪些 問(wèn)
納稅人個(gè)人所得稅的專項(xiàng)扣除有子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息或者住房租金、贍養(yǎng)老人。 (一)子女教育。學(xué)前教育階段,為子女年滿3周歲當(dāng)月至小學(xué)入學(xué)前一月。學(xué)歷教育,為子女接受全日制學(xué)歷教育入學(xué)的當(dāng)月至全日制學(xué)歷教育結(jié)束的當(dāng)月。 答
個(gè)人所得稅app怎么退稅 問(wèn)
打開(kāi)【個(gè)人所得稅】,登錄帳戶和密碼。點(diǎn)擊【辦稅】或【我要辦稅】。點(diǎn)擊【綜合所得年度匯算】。選擇【自行填寫(xiě)】,點(diǎn)擊【開(kāi)始申報(bào)】。系統(tǒng)顯示個(gè)人基礎(chǔ)信息,匯繳地等,點(diǎn)擊【下一步】。 答
繳納以前年度的所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么編寫(xiě)
答: 老師:我們可以根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄。例如,你可以將“應(yīng)繳稅款”分配到名為“所得稅支出”的賬戶中,并在該賬戶扣除相應(yīng)的金額。
以前年度匯算清繳所得稅交稅怎么處理,會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,是補(bǔ)交的企業(yè)所得稅嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,以前年度研發(fā)費(fèi)用漏記,現(xiàn)在想補(bǔ)記調(diào)整。以前年度未繳納所得稅。具體會(huì)計(jì)分錄怎么記?
答: 無(wú)法修改前期的憑證以及財(cái)務(wù)報(bào)表了。因?yàn)橐呀?jīng)完成稅務(wù)申報(bào),以前的錯(cuò)誤,無(wú)法調(diào)整,只能說(shuō)是按你想的出具一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表了。但這樣的財(cái)務(wù)報(bào)表是沒(méi)有在稅務(wù)申報(bào)備案的。
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