收到發(fā)票時現(xiàn)金支付的會計分錄怎么做

如果收到的是增值稅專用發(fā)票的話,供應商屬于供貨方,公司屬于購買方與供應商屬于往來關(guān)系。
所以借方應為原材料或者是庫存商品之類的,還有進項稅額, 貸方應為應付賬款,如果收到發(fā)票后,又給供應商支付貨款了,借方就是應付賬款/應付貨款,貸方就是銀行存款、現(xiàn)金或應收票據(jù)之類的科目了。
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