收到支票又轉(zhuǎn)出去的會計分錄在怎么做

視同收到應收票據(jù)。收到支票又轉(zhuǎn)出去的會計分錄:收到時:
借:應收票據(jù)-轉(zhuǎn)賬支票,
貸:應收賬款;轉(zhuǎn)出時:
借:應付賬款,
貸:應收票據(jù)-轉(zhuǎn)賬支票。
記得復印一張轉(zhuǎn)賬支票的復印件作為記賬憑證的附件。
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計提社保公積金會計分錄是什么
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