的士費報銷的會計分錄怎么做

的士費的報銷,需要根據具體的業務和使用部門來確認對應的分錄,比如管理部門的人員出差,所發生的的士費的分錄為,
借:管理費用—差旅費—交通費,
貸:現金等。
如果是給員工上下班的的士費報銷,則應該計入到管理費用—福利費科目等。
您好,退回上年度個稅怎么做賬會計分錄
答: 借:銀行存款 貸:應交稅費—應交個人所得稅
公司人員拿著發票向公司報銷差旅費的會計分錄
答: 借:管理費用-差旅費 貸:庫存現金等
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
差旅費報銷單預借金額1000元,報銷金額3724元,補退金額2724元,然后有借款單,借款金額1000元,實際報銷金額700元,結余金額300元,報銷差旅費的會計分錄怎么寫?
答: 您好, 借:管理費用等-差旅費 3724 貸: 其他應收款 1000 銀行 2724 借:管理費用等 700 銀行 300 貸: 其他應收款 1000
- 免費提問

- 極速解答

- 緊急催問




粵公網安備 44030502000945號


