本月收到上月發(fā)票該怎么做賬務(wù)處理呢?

2018-05-15 17:49 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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發(fā)票上月已開(kāi),本月收到錢(qián)后,這是不少會(huì)計(jì)人員經(jīng)常會(huì)處理的一個(gè)問(wèn)題。那么,對(duì)此,會(huì)計(jì)學(xué)堂給您整理了本篇文章,本文主要講述的是對(duì)于本月收到上月發(fā)票的入選,具體內(nèi)請(qǐng)參考如下。

本月收到上月發(fā)票該怎么做賬務(wù)處理呢?

答:小編認(rèn)為,發(fā)票上月已開(kāi),本月收到錢(qián)后,可以這樣做賬:

上月未結(jié)賬的話,就直接把上月的憑證刪除掉,然后

借:管理費(fèi)用 (發(fā)票上的金額,不含稅)

借:其他應(yīng)收款 (繳納費(fèi)用和發(fā)票之間金額的差異)

貸:庫(kù)存現(xiàn)金

本月收到發(fā)票,

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 (發(fā)票上的稅額)

貸:其他應(yīng)收款

小規(guī)模企業(yè),

借:應(yīng)收賬款-某公司

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

本月收到上月發(fā)票該怎么做賬務(wù)處理呢?

一般納稅人企業(yè),

借:應(yīng)收賬款-某公司

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)

收到錢(qián)后。

借:銀行存款

貸:應(yīng)收賬款-某公司

看完了會(huì)計(jì)學(xué)堂的上述分析,對(duì)于本月收到上月發(fā)票的賬務(wù)處理,您現(xiàn)在清楚了嗎?如果您還有不同的意見(jiàn),不妨與本文對(duì)比一下,然后再問(wèn)一下我們的會(huì)計(jì)老師。

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