本月收到上月發(fā)票該怎么做賬務(wù)處理呢?
答:小編認(rèn)為,發(fā)票上月已開(kāi),本月收到錢(qián)后,可以這樣做賬:
上月未結(jié)賬的話,就直接把上月的憑證刪除掉,然后
借:管理費(fèi)用 (發(fā)票上的金額,不含稅)
借:其他應(yīng)收款 (繳納費(fèi)用和發(fā)票之間金額的差異)
貸:庫(kù)存現(xiàn)金
本月收到發(fā)票,
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 (發(fā)票上的稅額)
貸:其他應(yīng)收款
小規(guī)模企業(yè),
借:應(yīng)收賬款-某公司
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

一般納稅人企業(yè),
借:應(yīng)收賬款-某公司
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
收到錢(qián)后。
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款-某公司
看完了會(huì)計(jì)學(xué)堂的上述分析,對(duì)于本月收到上月發(fā)票的賬務(wù)處理,您現(xiàn)在清楚了嗎?如果您還有不同的意見(jiàn),不妨與本文對(duì)比一下,然后再問(wèn)一下我們的會(huì)計(jì)老師。








官方

0
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


