以前月份多計提工資如何調(diào)整做會計分錄?

2018-08-29 14:42 來源:網(wǎng)友分享
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以前月份多計提工資的情形下,應(yīng)該怎么調(diào)整做其會計分錄呢,“金額”與“貸”該怎么表示合適?對此,本篇文章給您帶來了一個具體的例子來分析這一問題,如果您感興趣的話,不妨練一下本文的案例。

以前月份多計提工資如何調(diào)整做會計分錄?

:《關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費等支出稅前扣除問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第34號)明確了:企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實際支付的已預(yù)提匯繳年度工資薪金,準(zhǔn)予在匯繳年度按規(guī)定扣除。

如果是以前月份多計提工資,則可以這樣調(diào)整處理:

如果是生產(chǎn)成本多計提了,會影響當(dāng)期成本的真實性,需要沖回。

借:應(yīng)付職工薪酬—工資

貸:生產(chǎn)成本 / 制造費用

如果金額較小就不用沖回了,直接從本月扣除就是了。

以前月份多計提工資如何調(diào)整做會計分錄?

計提多了,下個月用紅字憑證沖。前一個月計提時,借計哪個科目,貸記哪個科目,下一個月還是借記貸記都一樣,金額是多出來的數(shù)字。用紅字,相當(dāng)于負數(shù)。

比如,計提多了100元,

借:管理費用 紅字100元

貸記:應(yīng)發(fā)工資 紅字 100元

以前月份多計提工資調(diào)整,現(xiàn)在您會寫分錄了沒?您學(xué)習(xí)會計有什么不懂的地方,歡迎您掃碼會計學(xué)堂的小程序可以免費提問。

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