可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅怎么填寫申報(bào)表?

2017-05-12 09:39 來源:網(wǎng)友分享
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抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中購進(jìn)原輔材料、銷售產(chǎn)品發(fā)生的稅額后,在銷項(xiàng)增值稅中應(yīng)減去的進(jìn)項(xiàng)增值稅額。

1.一般納稅人企業(yè)在營增改前購買了稅控專用設(shè)備及支付設(shè)備的服務(wù)費(fèi),可以抵減稅款,如何填寫申報(bào)表?

答:應(yīng)該填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表以下簡(jiǎn)稱《附列資料(四)》)、主表和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》(以下簡(jiǎn)稱《減免稅明細(xì)表》)?!陡搅匈Y料(四)》需要將當(dāng)期發(fā)生費(fèi)用合計(jì)數(shù)填寫在第1欄“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)”的第2列“本期發(fā)生額”,第3列“本期應(yīng)抵減稅額”中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列“本期實(shí)際抵減稅額”中,第四列數(shù)直接填在主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵扣的金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在《附列資料(四)》第5列“期末余額”中。《減免稅申報(bào)明細(xì)表》:“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“01129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;將本期發(fā)生費(fèi)用金額填寫在第2列“本期發(fā)生額”中,第3列“本期應(yīng)抵減稅額”,將本期需要使用抵減的金額元填寫在第4列“本期實(shí)際抵減稅額”中。

個(gè)別企業(yè)的《附列資料(四)》第1欄“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)”鎖死,網(wǎng)上申報(bào)無法錄入,需要直接到主管稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳前臺(tái)維護(hù)。

2.一般納稅人取得的高速公路收費(fèi)發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅如何填寫申報(bào)表?

答:需要填寫《附列資料(二)》、主表和《進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》?!陡搅匈Y料(二)》中需要將金額和可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額分別填寫在第8欄“其他”中;相應(yīng)稅額應(yīng)體現(xiàn)在主表第12欄“進(jìn)項(xiàng)稅額”中?!哆M(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》需要將本項(xiàng)金額和可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額分別填寫在第30欄對(duì)應(yīng)的列次中。

3.企業(yè)接受境外單位提供的應(yīng)稅服務(wù),取得代扣代繳增值稅的稅收通用繳款書用以抵扣,此部分可抵扣金額應(yīng)該如何填寫申報(bào)表?

答:應(yīng)該填寫《附列資料(二)》、主表和《進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》?!陡搅匈Y料(二)》中應(yīng)將進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)填寫在第7欄“代扣代繳稅收繳款憑證”中;主表中應(yīng)將當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)統(tǒng)一填寫在第12欄“進(jìn)項(xiàng)稅額”中;《進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》中應(yīng)將本項(xiàng)金額、稅額填寫在在第11欄“6%稅率的進(jìn)項(xiàng)”對(duì)應(yīng)的欄次中。(本欄數(shù)據(jù)填寫后,第1欄“合計(jì)”對(duì)應(yīng)欄次中會(huì)自動(dòng)計(jì)算包含本欄數(shù)據(jù))。另外,本項(xiàng)金額不需要填寫第12、13、14或15欄,只填寫第11欄即可,第11欄允許≥第12欄+第13欄+第14欄+第15欄。

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