稅控盤入了進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄轉(zhuǎn)出?
支付時(shí),
借:管理費(fèi)用
貸:庫存現(xiàn)金等
抵減時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費(fèi)用

增值稅中進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是如何轉(zhuǎn)出的?
1.進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出是:經(jīng)過稅務(wù)部門核實(shí)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票后,會(huì)計(jì)作如下分錄:
借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2.銷項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出是:先經(jīng)過稅務(wù)部門錄入銷售發(fā)票和核實(shí)收入后,會(huì)計(jì)作如下分錄:
借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
3 .月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(若進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅為紅數(shù))
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅(若進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅為紅數(shù))
綜上所述,大家應(yīng)該已經(jīng)對稅控盤入了進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄轉(zhuǎn)出的相關(guān)內(nèi)容有了最基本的了解.學(xué)習(xí)更加專業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí),敬請關(guān)注每天更新的海量資源,會(huì)計(jì)學(xué)堂還有專業(yè)的老師為大家在線答疑.











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