材料單價多記并已結(jié)帳次月才發(fā)現(xiàn)錯誤如何處理?

2018-04-20 15:27 來源:網(wǎng)友分享
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材料單價多記并已結(jié)帳次月才發(fā)現(xiàn)有錯誤了,這個時候財務(wù)人士應(yīng)該采取什么樣的方式彌補呢?本篇文章從兩個方面解析了這一問題,同時還有其調(diào)賬的方法,如下。

材料單價多記并已結(jié)帳次月才發(fā)現(xiàn)錯誤如何處理?

答:小編認為,材料單價多記并已結(jié)帳次月才發(fā)現(xiàn)錯誤可以這樣做:

1、單純使用總賬模塊的,可反結(jié)賬-》反審核-》修改憑證,然后按上面手工帳做法改好憑證后,重新審核并結(jié)賬。注意檢查修改前后,原材料總賬的金額余額不變。

2、如果是用友財務(wù)軟件中,反結(jié)帳,反記帳,取消審核。就可以在填制界面里查詢到出錯的憑證進行修改,步驟如下:

(1)反結(jié)帳:總帳-期未-結(jié)帳(選中修改的月份)-同時按CATL+SHIFT+F6,提示你輸入密碼,輸入確定就可以

(2)反記帳:總帳-期未-對帳-同時按下CTRL+H ,提示恢復(fù)記帳前狀態(tài)已激法,確定,退出

總帳-憑證-恢復(fù)記帳前狀態(tài),輸入密碼,確定

取消審核

材料單價多記并已結(jié)帳次月才發(fā)現(xiàn)錯誤如何處理?

其調(diào)賬這樣,

沖銷上月憑證

借:管理費用

貸:銀行存款

更正,

借:其他應(yīng)收款—押金

貸:銀行存款

收回押金

借:銀行存款

貸:其他應(yīng)收款—押金

看完了會計學堂的上述文章,對于材料單價多記并已結(jié)帳次月才發(fā)現(xiàn)錯誤了,您現(xiàn)在應(yīng)該知道該怎么處理了。更多的會計知識,多多關(guān)注我們吧。

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