公司財務(wù)人員本人如何進(jìn)行發(fā)票報銷?

2018-01-10 10:35 來源:網(wǎng)友分享
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發(fā)票報銷是一項最為基礎(chǔ)的會計業(yè)務(wù),這業(yè)務(wù)不難,卻也容易出錯,在財務(wù)人員審核方面,這也是重點,所要如何進(jìn)行處理是門技術(shù)活。

公司財務(wù)人員本人如何進(jìn)行發(fā)票報銷?

財務(wù)人員收到報銷憑證該依照如下方法把發(fā)票粘貼好放起來:

1、發(fā)票或原始單據(jù)從右到左,先小張后大張粘貼。粘貼時請切勿使用雙面膠。

2、粘貼的票據(jù)與粘貼單上下、左右對齊,每張票據(jù)約錯開1厘米左右的距離,票據(jù)呈魚鱗狀分布。

3、每張粘貼單粘貼票據(jù)10-15張左右,粘貼單整齊、平整、均勻。

4、當(dāng)遇到發(fā)票面積較大,超過粘貼單上下限或左右限,則以可見發(fā)票內(nèi)容明細(xì)的情況下以粘貼單的上下右邊為基準(zhǔn),超出部分,請將超出粘貼單的部分折疊好。

公司財務(wù)人員本人如何進(jìn)行發(fā)票報銷

財務(wù)人員費用報銷有關(guān)內(nèi)容】

審批簽字如何規(guī)范

員工報銷費用時,都需要哪些人簽字呢?中等規(guī)模的企業(yè)簽字流程一般為部門經(jīng)理、財務(wù)部、財務(wù)總監(jiān)、主管副總。如果公司沒有下發(fā)費用預(yù)算,一般還需總經(jīng)理簽字。部門經(jīng)理簽字作用是證明業(yè)務(wù)屬實,財務(wù)部簽字目的是審核發(fā)票與金額、核定預(yù)算,財務(wù)總監(jiān)簽字是為了知曉資金流向,副總或總經(jīng)理簽字是審批同意資金支出。

發(fā)票的學(xué)問有很多

千萬不要相信市面上兜售的保真發(fā)票。小廣告以只要稅點絕對保真為噱頭,極易騙得企業(yè)上當(dāng)。假發(fā)票很少是善意取得的。一部分是企業(yè)以費用報銷方式發(fā)放工資、獎金,一部分是公司給客戶的回扣、返點,假發(fā)票是找來沖賬的。

企業(yè)的確會有許多費用支出不能取得發(fā)票,沒有發(fā)票能否報銷?這個問題涉及兩個層面:第一,費用發(fā)生了且能提供證據(jù)證明的,可以報銷,但不得在所得稅前扣除;先別罵這是廢話,再看第二種情況。

讀一篇文章,就了解他的主旨大意,本文講述公司財務(wù)人員本人發(fā)票報銷的處理內(nèi)容,大家有沒有什么心得呢,可以在此和會計學(xué)堂老師溝通哦。

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