已開(kāi)票未收款如何做成本?

2018-05-31 15:54 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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企業(yè)的交易中可能還會(huì)有已經(jīng)開(kāi)了票但是沒(méi)有收到款的情況,雖然沒(méi)有收到錢(qián),但是該做的賬務(wù)處理還是需要完成的,本文來(lái)為大家詳細(xì)解答已開(kāi)票未收款如何做成本。

已開(kāi)票未收款如何做成本?

這樣做賬,流程如下:

1、已經(jīng)開(kāi)票未收款: 借:應(yīng)收賬款——A公司    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

2、借:銀行存款或現(xiàn)金    貸:應(yīng)收賬款——A公司

含義:做賬,指會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理的過(guò)程。從開(kāi)始記賬入冊(cè)直到結(jié)算的全過(guò)程以及其中的環(huán)節(jié)都叫做賬,是指會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理的過(guò)程,一般從開(kāi)始填制憑證到編制報(bào)表結(jié)束的整個(gè)過(guò)程(也稱會(huì)計(jì)實(shí)務(wù))。

已開(kāi)票未收款如何做成本?

已發(fā)未開(kāi)票的帳務(wù)處理:

本公司9月已發(fā)末開(kāi)票500噸,金額10萬(wàn)元,成本8萬(wàn)元,貨款10萬(wàn)元末收到,對(duì)方客戶發(fā)票要求11月份開(kāi),本公司9月份的帳務(wù)處理??

最佳答案

不論你收到?jīng)]收到,發(fā)貨時(shí)就該確認(rèn)增值增值稅收入;

9月

借 應(yīng)收賬款 10萬(wàn)

貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10萬(wàn)÷1.17

貸 應(yīng)繳稅金-增值稅銷項(xiàng) 10萬(wàn)÷1.17*0.17

次月增值稅申報(bào)時(shí),把稅金填寫(xiě)在附表2“無(wú)票申報(bào)”一欄

不論什么時(shí)候收到貨款,都只沖平往來(lái)

借 銀行存款 10萬(wàn)

貸 應(yīng)收賬款  10萬(wàn)

相信大家看完已經(jīng)知道了已開(kāi)票未收款如何做成本,如果你還有其它不明白的地方,歡迎咨詢我們老會(huì)計(jì)答疑,會(huì)計(jì)學(xué)堂將會(huì)針對(duì)你的問(wèn)題,盡力為你解決!

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