金蝶k3迷你版年初數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款貸方怎么填

2019-09-07 17:03 來源:網(wǎng)友分享
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金蝶k3迷你版年初數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款貸方怎么填?在科目初始數(shù)據(jù)錄入的時(shí)候,注意看,你的應(yīng)付賬款的核算項(xiàng)目的地方是不是有一個(gè)勾,點(diǎn)那個(gè)勾,進(jìn)去錄入.具體的處理方法一起來看看下文吧

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初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)該科目需要錄入本年累計(jì)借方發(fā)生和本年累計(jì)貸方發(fā)生,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)期初余額+本年累計(jì)貸方發(fā)生-本年累計(jì)借方發(fā)生來倒算年初余額,如果不錄資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)就會(huì)錯(cuò)誤,科目余額表、明細(xì)賬等賬表的本年累計(jì)數(shù)也與實(shí)際不符.本年累計(jì)借方發(fā)生錄入1-3月借方的累計(jì)發(fā)生額,本年累計(jì)貸方發(fā)生錄入1-3月貸方的累計(jì)發(fā)生額,起初余額,錄入3月底的余額.

期初的應(yīng)收賬款,要設(shè)置明細(xì)科目,直接把金額輸入借方.貸方?jīng)]有數(shù)據(jù).不用錄入.

很簡(jiǎn)單,就把3月份的數(shù)據(jù)錄進(jìn)初始數(shù)據(jù)就行了,應(yīng)收賬款的貸方錄負(fù)數(shù).

如果是總賬初始化,就在系統(tǒng)設(shè)置-初始化-總賬-科目初始數(shù)據(jù)錄入

應(yīng)收賬款后面應(yīng)該有核算項(xiàng)目點(diǎn)擊科目后面的小勾,點(diǎn)擊錄入對(duì)應(yīng)的科目余額

如果有應(yīng)收賬款模塊在模塊中初始化的話

總賬里面應(yīng)收科目明細(xì)錄入完成后,直接從總賬引入科目余額,形成應(yīng)收初始單據(jù)

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具體操作

系統(tǒng)設(shè)置-初始化-應(yīng)收款管理-初始應(yīng)收單據(jù)維護(hù)  過濾條件中事務(wù)類型選擇初始化-其他應(yīng)收單-在文件按鈕中選擇引入的總賬余額(科目選擇"應(yīng)收賬款"單據(jù)類型選擇"其他應(yīng)收單",往來單位選擇"客戶"完成后點(diǎn)確定,就會(huì)把總賬科目余額引過來,形成其他應(yīng)收單

兩種方法:一種你應(yīng)收賬款科目是設(shè)置成明細(xì)科目的話,就像你銀行存款下面有幾家銀行科目一樣輸入. 二種你應(yīng)收賬款科目是掛核算項(xiàng)目--往來單位的話,你就到核算項(xiàng)目中,把你們家的往來單位加入到往來單位核算項(xiàng)目中去,如同科目增加《001-中國(guó)銀行;002-中國(guó)移動(dòng)》以此類推.

金蝶k3迷你版年初數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款貸方怎么填?增加好了話,你返回到初始化里面,看到應(yīng)收賬款科目的后面有個(gè)"v"勾的東西,你點(diǎn)擊一下,就在那里面輸入相關(guān)往來單位的余額情況.如果你有興趣,可以留意會(huì)計(jì)學(xué)堂官網(wǎng)咨詢!

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