老師,我們公司開技術(shù)會,請了4個專家,每個人2000的專家費,給他們申報勞務(wù)扣了個稅,扣完個稅發(fā)給他們了。還需要繳納增值稅嗎?4個人是要他們?nèi)ラ_發(fā)票嗎?還是怎么處理?

阿寶
于2024-12-25 13:51 發(fā)布 ??156次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2024-12-25 13:54
你好,是要開發(fā)票的,你們拿發(fā)票入賬。
相關(guān)問題討論
你好,學(xué)員,這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
您好,異地預(yù)繳增值稅:
借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅 貸:銀行存款
本地申報增值稅
計算應(yīng)納稅額:當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 - 預(yù)繳稅額
銷項和進項留抵的差額
借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅
抵扣預(yù)繳增值稅
借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅
繳納增值稅
借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43
負數(shù)就不需要繳納了
2022-04-08 07:29:36
你好,一般是這樣的,
增值稅計提和繳納會計分錄:
1、計提時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2、下月交納時:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金,上月交納時:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
你是沒有延緩嗎
電子稅務(wù)局特色業(yè)務(wù)里面有延緩繳納
2022-03-26 10:06:46
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