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送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-10-09 16:17

9月正常申報,只能是在10月的所屬期市減少銷項稅

欣晴 追問

2024-10-09 16:19

老師你說的正常申報是指什么?要把已經沖紅這部分稅,也申報交上?那不就多交了嗎?

家權老師 解答

2024-10-09 16:22

意思是10月紅沖不影響9月交稅的,9月該交還是得交

欣晴 追問

2024-10-09 16:25

那我現在已經沖紅了,9月份多交的這部分稅,會退嗎?

家權老師 解答

2024-10-09 16:27

可以申請退稅,也可以抵減后期要交的稅

欣晴 追問

2024-10-09 16:28

那假如我下個月沒有開發票,這個怎么算?

家權老師 解答

2024-10-09 16:31

沒明白你所謂的啥怎么算?

欣晴 追問

2024-10-09 16:43

就是我9月多交稅了,10月份紅沖的,那么下個征期就可以抵減掉這部分多交的唄,假如果我下個征期內都沒有開發票,那到年底多交的這部分怎么辦?

家權老師 解答

2024-10-09 16:43

沒有開票就申請退稅就行

欣晴 追問

2024-10-09 16:45

那我9月份的賬怎么記?也是要把多開的發票記進去嗎?

家權老師 解答

2024-10-09 16:46

9月份正常做賬就是了

欣晴 追問

2024-10-09 16:49

正常是指要把多開的記進去唄,那收入也多了啊

家權老師 解答

2024-10-09 16:51

你是10月紅沖的,只能在10月調賬

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據轉出未交增值稅來的,轉出未交增值稅是根據這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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