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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2024-07-25 15:23

出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷時,發(fā)票開具和賬務(wù)處理如下:


發(fā)票開具:
開具增值稅專用發(fā)票或增值稅普通發(fā)票。發(fā)票上需填寫購買方的名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號等信息,商品名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額、稅率、稅額等內(nèi)容。


賬務(wù)處理:
假設(shè)原來出口時確認(rèn)的銷售收入為美元,匯率為 6.8。現(xiàn)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,美元金額換算為人民幣為:美元金額×6.8 。


  1.沖減原出口銷售收入:借:主營業(yè)務(wù)收入 - 出口收入(原確認(rèn)的美元金額×6.8)貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 內(nèi)銷收入 (美元金額×6.8)
  2.計(jì)提銷項(xiàng)稅額:借:主營業(yè)務(wù)收入 - 內(nèi)銷收入 (美元金額×6.8÷(1 + 適用稅率)×適用稅率)貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)


如果之前出口時已經(jīng)申報了出口退稅,還需要對已退稅款進(jìn)行相應(yīng)的處理。

蒲公英 追問

2024-07-25 15:26

老師,情況是這樣的,之前是2020年3月的一張報關(guān)單沒有,所以也沒有開過外銷發(fā)票,也沒有確認(rèn)過收入

蒲公英 追問

2024-07-25 15:27

那是不是只要開13%的稅率的內(nèi)銷發(fā)票,根據(jù)內(nèi)銷一樣的做法做賬,但是收匯是國外單位,這樣也可以的嗎

樸老師 解答

2024-07-25 15:33

同學(xué)你好
這個可以的
但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能稅前扣除

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借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 借,銀行存款、銷售費(fèi)用, 貸,應(yīng)收賬款。 對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 認(rèn)證發(fā)票的數(shù)選擇抵扣勾選
2025-05-13 16:50:02
生產(chǎn)出口比生產(chǎn)型內(nèi)銷,多了出口退稅方面
2024-11-24 20:20:27
你好!這個要稅務(wù)局認(rèn)定了,一般都是視同內(nèi)銷
2024-05-14 10:04:48
集團(tuán)公司采取先對內(nèi)銷售再對外銷售的方式,主要是為了加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理、實(shí)現(xiàn)利潤最大化、促進(jìn)戰(zhàn)略協(xié)同和資源整合、拓展市場開發(fā)和渠道以及靈活應(yīng)對市場變化。這種銷售方式有助于集團(tuán)公司更好地管理產(chǎn)品、優(yōu)化資源配置、提高市場競爭力并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
2024-05-10 12:57:45
對的,是的,可以這么做的
2023-08-31 11:19:09
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