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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-07-03 10:47

借應收賬款付出貸主營業(yè)務收入負出應交稅費負數(shù)。

醬醬 追問

2024-07-03 10:53

那就是原來的憑證做個紅沖嗎?

醬醬 追問

2024-07-03 10:54

紅沖的發(fā)票要打印出來與原來的供應商的收回銷項發(fā)票要做原始憑證的,對嗎

郭老師 解答

2024-07-03 10:55

對的是的。如果是對方?jīng)]有勾選的話,這個發(fā)票需要退回。

醬醬 追問

2024-07-03 11:11

老師調整借方應付工資,貸方為分配利潤,科目余額表貸方應發(fā)工資應該與本月計提工資一致的,對嗎?但我調整了之后貸方科目余額不一致,應該怎么查差異

郭老師 解答

2024-07-03 11:15

你好,你具體的調整什么業(yè)務的?

醬醬 追問

2024-07-03 11:20

個稅(掛靠員工刪減工資,這已經(jīng)在稅務局已經(jīng)調整,就是會計科目不一致,需要調整,有跨年的二個,2024年的一個)

郭老師 解答

2024-07-03 11:25

借、營業(yè)外支出貸、應付職工薪酬匯算清繳、納稅調增。

醬醬 追問

2024-07-03 11:36

匯算清繳是做好會計憑證之后,現(xiàn)在7月3日還可以調整的嗎?

郭老師 解答

2024-07-03 11:39

是的對的,可以調整的。

醬醬 追問

2024-07-03 14:12

老師,借、營業(yè)外支出貸、應付職工薪酬,調整刪減工資,反而使貸方增加了

借應付工資貸其他應付款,這樣可以嗎

郭老師 解答

2024-07-03 14:22

然后,你的應付職工薪酬不是應該沒有余額。你調整了之后,他有借方余額。但是這筆錢你也收不回來了,所以放到了營業(yè)外支出里面。

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您好,分錄沒錯的,我們收到錢時,借:銀行 50000 貸:應收 50000,現(xiàn)在退回5000就是反分錄
2024-03-08 12:07:32
你好,只是不回款,不能紅沖發(fā)票
2025-08-19 10:20:01
借應收賬款付出貸主營業(yè)務收入負出應交稅費負數(shù)。
2024-07-03 10:47:02
你好,你之前做了收入的嗎?
2022-01-18 10:45:05
您好,等收到發(fā)票后再沖應付賬款-暫估就好。
2020-06-12 17:08:23
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