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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-24 14:45

老師給講具體些吧?分給對(duì)方100萬,扣3萬管理費(fèi),對(duì)方開票97萬匯給對(duì)方,也怎么做賬。

追問

2024-04-24 15:25

那這我們開票給建設(shè)方稅費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)比這管理費(fèi)高呀,這樣處理我們稅費(fèi)怎么處理?

追問

2024-04-24 16:06

老師我們開票100萬給建設(shè)方產(chǎn)生的稅款要繳納的那部分,怎么處理?

郭老師 解答

2024-04-24 11:04

可以的,做工程施工分包款里面確認(rèn)收入之后,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

郭老師 解答

2024-04-24 14:46

借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),借工程施工,貸銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工。

郭老師 解答

2024-04-24 15:26

差額放到營業(yè)外收支就可以。

郭老師 解答

2024-04-24 16:08

你好是對(duì)方要承擔(dān)嗎?

郭老師 解答

2024-04-24 16:08

實(shí)際你們有沒有銷售給他?

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相關(guān)問題討論
你好,為什么實(shí)際支付的金額,不是發(fā)票的金額呢? 最好是做到金額一致的
2024-04-09 11:13:11
您好,對(duì)的,這個(gè)是沒錯(cuò)的哈
2023-11-03 11:36:02
你好;? ? 那你就按190來做賬 ; 是定額發(fā)票200嘛? ?
2022-11-03 14:06:54
您好,這個(gè)是需要調(diào)整的
2022-10-17 15:37:30
同學(xué) 你好,去年有計(jì)提這筆費(fèi)用對(duì)把?
2022-03-02 16:51:28
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