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送心意

鐘剛紅老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-04-15 17:05

學(xué)員,你好。你這樣賬務(wù)處理是可以的。

惜沫& 追問

2024-04-15 17:07

嗯嗯好的,謝謝老師

鐘剛紅老師 解答

2024-04-15 17:11

不客氣,希望幫助到你,結(jié)束后請評價。

惜沫& 追問

2024-04-15 17:13

另外老師,企業(yè)所得稅是不是應(yīng)該在3月份先計提呢?

鐘剛紅老師 解答

2024-04-15 17:16

嗯是的,收到價款就發(fā)生了納稅義務(wù)。

惜沫& 追問

2024-04-15 17:18

老師,那是不是企業(yè)所得稅3月計提,4月份給對方開票后,可以一同把增值稅和附加稅,還有企業(yè)所得稅一起申報繳納呢

鐘剛紅老師 解答

2024-04-15 17:20

你們是季報嗎還是月報?按理來說,收到價款就產(chǎn)生了增值稅和企業(yè)所得稅,納稅期是屬于3月的。

惜沫& 追問

2024-04-15 17:23

是季報的,那我3月份記賬,收入按照借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅也按照正常記賬,4月18日前申報增值稅企業(yè)所得稅,并繳納,這樣可以嗎?

鐘剛紅老師 解答

2024-04-15 17:25

嗯對的,就是這樣了,這樣賬務(wù)處理就是正確的。

惜沫& 追問

2024-04-15 17:32

老師,如果我們一季度的收入能夠享受減免增值稅的政策,是不是,3月記賬還要記一筆借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入-減免稅款

鐘剛紅老師 解答

2024-04-15 17:40

學(xué)員,你好一般是這樣處理的哦借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:其他收益。

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您好 請問開回來的發(fā)票沒有進(jìn)項稅額可以抵扣嗎
2022-02-28 20:47:04
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-03-02 10:52:00
取得專票,就是可以確認(rèn)進(jìn)項稅的
2022-10-18 14:29:02
學(xué)員,你好。你這樣賬務(wù)處理是可以的。
2024-04-15 17:05:10
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