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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2024-03-14 17:07

同學您好!  針對2022年普通發(fā)票有誤,已開好紅字藍字發(fā)票的情況,會計憑證處理如下:沖銷原發(fā)票憑證,記錄紅字發(fā)票沖銷金額;新增憑證記錄藍字發(fā)票開具及收入確認,確保賬務(wù)準確反映實際業(yè)務(wù)。同時,保留相關(guān)發(fā)票及憑證備查。

現(xiàn)代的老師 追問

2024-03-14 17:10

會計分錄:借:主營業(yè)務(wù)收入  貸:應(yīng)收賬款   借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入。摘要,更正發(fā)票重開。是這樣嗎

易 老師 解答

2024-03-14 17:11

是的沒錯, 是這樣的

現(xiàn)代的老師 追問

2024-03-14 17:14

好的,謝謝。祝你工作愉快

現(xiàn)代的老師 追問

2024-03-14 17:17

老師,你好。以前的發(fā)票是開的免稅的,現(xiàn)在開的發(fā)票百分之一的稅點。季報的時候,這個稅要作處理嗎

易 老師 解答

2024-03-14 17:18

對于發(fā)票稅率變更的情況,在季報時需要進行處理。若之前開具的是免稅發(fā)票,現(xiàn)改為百分之一稅點的發(fā)票,需在季報中反映這一變化,計算并申報相應(yīng)的稅款。確保報表與實際業(yè)務(wù)相符,遵循稅法規(guī)定。

現(xiàn)代的老師 追問

2024-03-14 17:25

有收入才會有稅費產(chǎn)生,可這一收入在以前就收到了。現(xiàn)在沒收到怎么報這個稅點?

易 老師 解答

2024-03-14 17:32

同學您好,損益是按權(quán)責發(fā)生制進行確認的,沒收到可正常報稅

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相關(guān)問題討論
您好,您這個是什么意思?
2023-03-03 10:35:42
蓋稅務(wù)局的代開章
2022-12-12 12:13:59
你好 各地不一樣? ?一般是在電子 稅務(wù)局?
2022-09-20 11:10:37
同學你好 公司還是個人
2022-02-23 14:35:09
你好!這個是沒有限額的
2022-03-30 16:03:33
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