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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-01-12 19:39

同學,你好
這樣可以的

心飛揚 追問

2024-01-12 19:43

上個季度的8、9月做錯了,要怎樣更正,還是反結賬?
 工資4500元,
借:主營業務成本 2000,貸:管理費用--工資薪金 2000,
借:管理費用--工資薪金 4500,貸:應付工薪酬--工資 4500;
借:應付工薪酬--工資 4500,貸:庫存現金 4500。 
 要怎樣修改? 具體的會計分錄怎么寫?
請告知詳細方法

小菲老師 解答

2024-01-12 19:55

同學,你好
最好反結賬,重新寫

心飛揚 追問

2024-01-12 20:01

上個季度的財務報表 等數據 都申報了,還能反結帳嗎? 再怎么操作

小菲老師 解答

2024-01-12 20:02

同學,你好
可以反結賬,然后更正申報

心飛揚 追問

2024-01-12 20:10

那還要去 更正  上季度的 所得稅  申報? 太麻煩了,跑一趟稅局那么遠,人又多,一天時間就沒了。   最簡單,準確的方法?

小菲老師 解答

2024-01-12 20:23

同學,你好
這就是最簡單,最快速的方法

心飛揚 追問

2024-01-12 20:35

一定只能反結帳,改帳,再跑稅局嗎?  太麻煩了。直接紅沖 以前的憑證呢? 要怎么紅沖,作廢以前的憑證,新憑證再怎么寫?

小菲老師 解答

2024-01-12 20:47

同學,你好
要么紅沖之前的分錄,再重新做
紅沖,就是做負數分錄

心飛揚 追問

2024-01-13 12:33

分錄要怎么寫?  你幫我寫出正確的分錄呢? 紅沖之后,再做的正確分錄。或2個分錄都寫也可以

小菲老師 解答

2024-01-13 15:46

借:主營業務成本 2000,貸:管理費用--工資薪金 2000,
借:管理費用--工資薪金 4500,貸:應付工薪酬--工資 4500;
借:應付工薪酬--工資 4500,貸:庫存現金 4500。
你這個是管理費用多記2000了嗎?你是要轉到主營業務成本里面嗎

心飛揚 追問

2024-01-13 15:53

我覺得多記 2000了,借:管理費用-工資只有 2500,對不? 然后,貸:管理費用--工資薪金 2000,要刪除?

小菲老師 解答

2024-01-13 16:06

同學,你好
你第一個分錄就是從管理費用轉到主營業務成本里面了

心飛揚 追問

2024-01-13 16:12

借:主營業務成本 2000,
借:管理費用--工資薪金2500,
貸:應付工薪酬--工資 4500;

借:應付工薪酬--工資 4500,貸:庫存現金 4500。

改成這樣了,有什么不同? 更準確不?

小菲老師 解答

2024-01-13 16:16

同學,你好
你這個分錄是正確的

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第一個分錄,應該是房租,第二個分錄應該是咨詢公司的成本
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學員你好,本年利潤資產負債表調減未分配利潤
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同學,你好 這樣可以的
2024-01-12 19:39:35
同學您好。這不是消費稅要賺到應付職工薪酬。而是說,支付環節。借方確認應付職工薪酬。貸方確認收入確認相關稅費。您問的應該是視同銷售的題。
2021-06-11 20:48:32
當月有收入的可以這么做的。
2022-03-11 10:39:27
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