老師,你好,我們公司確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入,跟本月開的發(fā)票不一樣(發(fā)票沒有主營業(yè)務(wù)那么多,開少了),那是不是申報增值稅時要用主營業(yè)務(wù)收入申報,沒有發(fā)票的那部分,無票收入申報,下月開發(fā)票了再調(diào)為負(fù)數(shù)?
紅塵俗客-向光而行
于2023-12-30 09:58 發(fā)布 ??559次瀏覽
- 送心意
廖君老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
2023-12-30 09:58
您好,本時是這么申報的,這是未開票收入,現(xiàn)在12月,有點(diǎn)麻煩了,因為先申報未開票收入(正)和增值稅(正),下次開票時申報藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),但有年度累計未開票收入大于等于0才行,明年我們可能申報不了未開票收入(負(fù)),有個辦法就是12月把這個票開發(fā),明年1月上班就紅沖,再等客戶需要開票時再開。
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你好 ;? ?是的;所得稅申報的營業(yè)收入是 主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入合計來報的? ?
2022-04-11 14:08:40
對,基本上都是一致的才行。
2022-04-19 10:34:53
您好,本時是這么申報的,這是未開票收入,現(xiàn)在12月,有點(diǎn)麻煩了,因為先申報未開票收入(正)和增值稅(正),下次開票時申報藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),但有年度累計未開票收入大于等于0才行,明年我們可能申報不了未開票收入(負(fù)),有個辦法就是12月把這個票開發(fā),明年1月上班就紅沖,再等客戶需要開票時再開。
2023-12-30 09:58:56
學(xué)員你好,收入合計1243575+1078234.67=2321809.67
2321809.67*0.0185=42953.48應(yīng)交增值稅
2月應(yīng)交42953.48-20647.51=22305.97
2月進(jìn)項=1078234.67*0.17-22305.97=160993.92
2021-11-28 22:10:08
你好同學(xué),
實(shí)際上課的學(xué)費(fèi)。
希望幫到您!如滿意請給予五星好評!
2022-04-27 20:46:38
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