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靜~sophia
于2023-12-07 16:02 發布 ??807次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2023-12-07 16:03
那個余額不用管是欠法人的錢
靜~sophia 追問
2023-12-07 16:08
老師,其他應付款也是貸方余額,也是公司欠股東的錢吧
家權老師 解答
2023-12-07 16:11
是的,就是那樣子的
2023-12-07 16:12
老師,有欠款為什么不調整,是不是得催公司還他們錢呢
2023-12-07 16:16
你們公司賬面有錢可以還,沒有錢就掛賬就是了,稅局不會管
2023-12-07 16:20
好的,謝謝老師,明白,還有個問題,計算可供分配的利潤,是用凈利潤+期初未分配利潤的合并計算金額,對嗎
2023-12-07 16:21
是的,就是那樣計算的
2023-12-07 16:44
老師,假如企業計算任意盈余公積金,比例按照5% 那么,金額是 (凈利潤+期初未分配利潤-法定盈余公積)*5%計算呢,同理,應付股利也是,減去法定盈余公積金和任意公積金計算,對嗎,謝謝老師
2023-12-07 16:47
是當年的凈利潤的5%
2023-12-07 16:51
老師,是不用減去法定盈余公積嗎?,
2023-12-07 16:52
不用減的哈都是一樣的基數
2023-12-07 17:07
好的,老師,那也是用凈利潤+期初未分配利潤 乘以5%吧
2023-12-07 17:11
以前沒有計提的就是那樣
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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靜~sophia 追問
2023-12-07 16:08
家權老師 解答
2023-12-07 16:11
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2023-12-07 16:12
家權老師 解答
2023-12-07 16:16
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2023-12-07 16:20
家權老師 解答
2023-12-07 16:21
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2023-12-07 16:44
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2023-12-07 16:47
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2023-12-07 16:51
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2023-12-07 16:52
靜~sophia 追問
2023-12-07 17:07
家權老師 解答
2023-12-07 17:11