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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-11-27 09:33

學員朋友您好,據專票上的稅額,結轉到應交稅費科目。
借:應交稅費——應交增值稅

貸:銀行存款(或現金)

易 老師 解答

2023-11-27 09:33

如果微信是公司的話,通過其他貨幣,個人微信的話,報銷銀行和現金支付

易 老師 解答

2023-11-27 09:34

借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅。

猶豫的星星 追問

2023-11-27 09:36

比如說我公司第三季度是這樣子,我第二季度已經預繳了1800稅款,然后我再第三季度的時候把這個1800稅額的發票紅沖了,導致我申報表應納稅額是-1800,這種我要怎么做賬

易 老師 解答

2023-11-27 09:40

同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數表示的 形成留抵可以抵以后的需要交的增值稅

猶豫的星星 追問

2023-11-27 10:26

我5月份開的,然后我要回到5月份做的那筆分錄改成負數,是這個意思嗎

易 老師 解答

2023-11-27 10:28

學員您好,是的,對的

猶豫的星星 追問

2023-11-27 10:28

好的,謝謝您,祝您生活愉快

易 老師 解答

2023-11-27 10:29

有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結束提問并評價)。

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相關問題討論
?你好;? ?你 是領票人? ?影響不大; 如果是辦稅人員或者 財務負責人 影響很大的??
2022-05-13 11:06:51
同學你好 這個有的 只要公司上黑名單你也上黑名單 離職的時候記得都改了
2022-05-13 11:15:59
您好,目前已經不用這個了
2023-01-29 16:12:51
你好,從營業執照下來就開始計算。你好,從營業執照下來就開始計算了。
2023-05-08 16:12:48
帶上營業執照,公章經辦人身份證去領發票。
2022-09-21 14:22:43
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