老師好!我們公司在去年12月開(kāi)了一張票,未收款掛賬, 問(wèn)
同學(xué),你好 不需要的 答
請(qǐng)問(wèn)什么情況下個(gè)人年度綜合收入不超過(guò)12萬(wàn),應(yīng)交 問(wèn)
您好,比如他在兩個(gè)公司有都有申報(bào)工資,這樣多處有收入的 答
選項(xiàng)D不是針對(duì)存在認(rèn)定嗎?要選嗎? 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師,如果新開(kāi)一家公司,我去辦理注冊(cè),那這家新成立 問(wèn)
你好,只要這個(gè)新的公司和原來(lái)的公司股東和老板不是一個(gè)人就行 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問(wèn)
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營(yíng)業(yè)外收入 答


我計(jì)提工資借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬,扣出請(qǐng)假的費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用,是這樣嗎,
答: 計(jì)提工資第一個(gè)分錄對(duì),一般是請(qǐng)假不給工資,計(jì)提工資時(shí)也不算那一天的工資,是按扣除請(qǐng)假的天數(shù)計(jì)提工資
老師,工資我每月末都計(jì)提了的,借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 請(qǐng)問(wèn),社保、醫(yī)保也應(yīng)通過(guò)借:管理費(fèi)用-社保 管理費(fèi)用-醫(yī)保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保 計(jì)提么?
答: 你好!是的,也是這樣做的了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工資計(jì)提,計(jì)提1:借:管理費(fèi)用-工資 130000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工薪酬 110000 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 20000 和 計(jì)提2 借:管理費(fèi)用-工資 130000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工薪酬130000 這個(gè)2個(gè)哪個(gè)是正確的?
答: 你好,計(jì)提工資,是第二個(gè)分錄。而且應(yīng)付職工薪酬明細(xì)科目是工資?









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