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送心意

羅雯老師

職稱中級會計師

2023-10-27 20:26

你好,你當時已經錄入紅字發票信息,現在也找不到了?

溫暖的果汁 追問

2023-10-27 20:39

在紅字開具發票里面可以查到,可是怎么開??

羅雯老師 解答

2023-10-27 20:45

你是要紅沖發票嗎?

溫暖的果汁 追問

2023-10-27 20:53

是的,老師

羅雯老師 解答

2023-10-27 20:57

說實話,目前為止沒實操過,因為我還有稅控發票,我還沒注銷稅控盤。

但是針對這個問題,在上海稅務12366(全電發票試點城市)的答疑中找到了相關答案。
如下:
企業可以開全電發票對稅控發票紅沖嗎?
答:各票種之間的紅沖規則為“新沖舊、電沖紙”,具體如下:
(1)全電發票可以對全電發票、全電紙票(電子發票服務平臺開具的紙票)、稅控發票進行紅沖;
(2)全電紙票可以對全電紙票、稅控發票進行紅沖,不允許對全電發票進行紅沖;
(3)稅控發票僅允許對稅控發票進行紅沖,不允許對全電發票、全電紙票進行紅沖。
也就是說,可以用全電發票紅沖稅控發票。
但是嘗試了一下,電子發票服務平臺還是會提醒,讓去增值稅發票管理系統(稅控系統)開紅字發票。

但是關鍵稅控盤注銷了又怎么開呢?

所以這個問題實操還真不知道是怎么弄的?
這個目前是大家遇到的普遍難題,你打稅務局電話咨詢吧。

羅雯老師 解答

2023-10-27 21:00

數電票如何紅沖?
情形一:開票方開具數電票后,受票方未做用途確認及入賬確認的,開票方在電子發票服務平臺填開《紅字發票信息確認單》后全額開具紅字數電票,無需受票方確認。
具體操作步驟如下:
一、登錄電子稅務局,【我要辦稅】——【開票業務】——【紅字發票開具】。如下圖:


二、選擇【紅字發票確認信息錄入】,錄入相對應的藍字發票信息后,點擊【查詢】


三、在頁面點擊【選擇】,將選中的藍字發票信息自動帶入到頁面。

四、在頁面點擊“選擇”,將選中的藍字發票信息自動帶入到頁面。

五、《確認單》提交成功后,選擇【紅字發票開具】,點擊對應的《確認單》,即可開具紅字發票。如下圖:

情形二:受票方已進行用途確認或入賬確認的
一、受票方使用【電子發票服務平臺】,開票方或受票方均可在電子發票服務平臺填開并上傳《紅字發票信息確認單》,經對方在電子發票服務平臺確認后,開票方才可全額或部分開具紅字數電票。
確認操作如下:
(1)納稅人登錄電子稅務局,【我要辦稅】——【開票業務】——【紅字發票開具】——【紅字發票確認信息處理】。如下圖:

(2)錄入查詢條件,點擊【查詢】按鈕。

(3)點擊【查看】按鈕,進入頁面進行信息確認。

(4)點擊【確認】按鈕,提示確認成功。
二、受票方繼續使用【增值稅發票綜合服務平臺】,由開票方在電子發票服務平臺填開并上傳《確認單》,經受票方在增值稅發票綜合服務平臺確認后,開票方全額或部分開具紅字數電票或紅字紙質發票。
確認操作如下:
(1)在菜單中依次選擇【發票管理】—【紅字申請確認】,進入如下界面。

(2)選擇“待確認”,根據發票信息輸入發票號碼和銷方識別號,點擊【查詢】。

(3)查詢結果顯示如下圖所示:

(4)向右拖動滑動條,點擊【操作】。

(5)彈出窗口,如下圖所示:

(6)在彈出窗口中查看紅字發票信息確認單的數據是否正確,向下滑動豎型條,進入界面。

(7)核對無誤后點擊【同意】按鈕。

三、《確認單》提交成功后,選擇【紅字發票開具】,點擊對應的《確認單》,即可開具紅字發票。如下圖:

羅雯老師 解答

2023-10-27 21:00

又在網站上找到了提供的方法,你試試是否可以紅沖。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,這個是可以撤回的。
2023-03-24 15:04:49
您好,沒有稅控盤怎么撤回紅字信息表
2023-09-15 11:29:36
這兩個系統現在對接的還不是特別好,讓他們自己開紅字信息確認表可以了
2024-05-21 16:51:02
你好!這個不能,要對方發給你。但是系統會提示對應的發票,讓轉出進項
2024-01-16 10:16:24
你好,你當時已經錄入紅字發票信息,現在也找不到了?
2023-10-27 20:26:36
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精選問題
  • 老師,定期定額的個體戶,有平臺的交易,是不是需要在

    你好互聯網平臺基本信息報送”(電子稅務局里那個模塊),是平臺企業(如淘寶、拼多多、抖音)要報的,不是你個體戶報的 。 ? 你是平臺內的商家(個體戶),不用在電子稅務局做這個“平臺基本信息報送

  • 第三方轉賬,A公司欠了B公司的錢,B公司欠了C公司的

    就有這樣的證明的話,是可以轉賬的

  • 老師請問稅務稽查查到我們法人其他應收開款有80

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    退運要補繳已退稅款;資料:退運協議、原報關單、補稅憑證、稅局出具的退運證明。 補發貨正常開出口發票,進項正常退稅抵扣。 1. 補繳已退稅款 借:應交稅費 — 應交增值稅(出口退稅) 貸:銀行存款 2. 沖減退運原出口收入、成本 借:應收賬款 — 國外客戶(紅字) 貸:主營業務收入 — 出口收入(紅字) 借:庫存商品 貸:主營業務成本 — 出口成本(紅字) 3. 退運進口繳稅(關稅入成本,進口增值稅可抵扣) 借:庫存商品(關稅) 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額)(進口增值稅) 貸:銀行存款 4. 補發貨物出口 借:應收賬款 — 國外客戶 貸:主營業務收入 — 出口收入 借:主營業務成本 — 出口成本 貸:庫存商品 5. 申請補發貨物退稅 借:其他應收款 — 應收出口退稅款 貸:應交稅費 — 應交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應收款 — 應收出口退稅款

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