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優雅的柚子
于2023-10-10 17:16 發布 ??472次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-10-10 17:16
哦,你們的工資是多少的?不應該是應收賬款的金額,你得有一部分利潤。
優雅的柚子 追問
2023-10-10 18:12
是有,打給工人卡里又反回來的總包就要這么都打工資。不是做多少工資表就是多少成本嗎
郭老師 解答
2023-10-10 18:13
你的成本按照實際發到手的來,也就是打出去的錢再返回來的減去這一部分
2023-10-10 18:23
在返回來的是不正常不合理啊?那我反回來那部分記啥其他應收款嗎?還得打到公戶里嗎?
2023-10-10 18:32
你好,你的收入和成本是一樣的,才不合理啊。
2023-10-10 20:27
這個轉成本就是171那數對嗎?
2023-10-10 20:30
不對,他返給你們是多少?
2023-10-10 20:37
沒反回來,第一回都是工人工資
2023-10-10 20:38
按照收入的那個金額結轉
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老師,請問下6月份我有一筆應收款錄入錯誤,導致借方和貸方都選成了應收賬款,現在要怎么做才能把這筆款補錄上?
答: 你好,正確的分錄應該是怎么做?
款已付,票未開的,是入應收賬款還是其它應收款
答: 您好,入應收賬款的呢
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,請問代賬公司做的應收賬款和應付賬款是負數,是什么原因?怎么調帳呢?
答: 你好,應收賬款這個是提前收了人家的錢,沒有確認收入, 這個應付賬款是提前支付給人家的。
應收賬款負數-11295。應付賬款也是–11295。這個要怎么調賬?
討論
老師好,填報表,如果只用到了應收賬款和應付賬款,沒有用另外兩個的話,那重分類,該如何填呢?
應收賬款和應付賬款,在計算預算管理的時候,用加上期初數嗎?為什么我做的題目沒有加期初數呢,只是用本季度的應收應付數呢?
我想問下,就是把舊公司的應付賬款和應收賬款可以轉到新公司嗎,應該怎么做目錄
同一公司,應收賬款借方與應付賬款借方可以合并相加嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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優雅的柚子 追問
2023-10-10 18:12
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2023-10-10 18:13
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郭老師 解答
2023-10-10 18:32
優雅的柚子 追問
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郭老師 解答
2023-10-10 20:30
優雅的柚子 追問
2023-10-10 20:37
郭老師 解答
2023-10-10 20:38