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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2023-08-30 13:59

借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn),
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款、
借管理費(fèi)用等貸累計(jì)折舊
借累計(jì)折舊,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

范范 追問

2023-08-30 14:09

這個折舊也要沖嗎  然后重新折   這個不符合常理吧

郭老師 解答

2023-08-30 14:11

對的,是的,是這么做的。

范范 追問

2023-08-30 14:32

我這樣做了  期末有個負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2023-08-30 14:34

具體的哪一個有余額的累計(jì)折舊嗎?那你固定資產(chǎn)當(dāng)時暫估的和發(fā)票不一致。

范范 追問

2023-08-30 14:35

您看  是這個樣的 就是借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn),
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款、

郭老師 解答

2023-08-30 14:36

第一個是暫估的金額,第二個是發(fā)票的。

范范 追問

2023-08-30 14:39

固定資產(chǎn)在貸方負(fù)數(shù)代表正確是吧,但是這個好像不太行  ,還有其他的方法做嗎

郭老師 解答

2023-08-30 14:42

你好,那就問下你軟件售后了,那邊你看一下能調(diào)整吧。

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相關(guān)問題討論
?你好;? ? ? ? ? ?借固定資產(chǎn);? 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 其他應(yīng)付款 -股東? ?
2022-09-13 10:39:43
你好,和單位主營不相關(guān)的應(yīng)該是其他應(yīng)付款。
2023-03-01 08:32:28
“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“固定資產(chǎn)”科目的期末余額,減去“累計(jì)折舊”和“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目期末余額后的金額填列。
2022-02-13 18:07:58
這個體現(xiàn)出你們付款的那一個環(huán)節(jié),以后對賬的時候能看到是什么時間付款 同意的,應(yīng)付明細(xì)賬里面就可以看出來。
2022-05-25 09:25:22
同學(xué),那這個應(yīng)付賬款最終付出去了嗎?還是說不用再付了
2025-03-04 14:48:45
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