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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-05-29 10:01

你哈請把題目完整發一下

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你好,題目具體要求做什么?
2023-05-29 10:07:19
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2023-06-10 10:16:03
你哈請把題目完整發一下
2023-05-29 10:01:32
同學,你好 借,固定資產1000 應交稅費91.2 管理費用20 貸,銀行存款
2023-04-20 22:02:33
1.記錄接受的設備和原材料價值: 借:固定資產(設備)200萬元 借:原材料100萬元 貸:實收資本-乙公司260萬元 貸:資本公積/長期應付款40萬元(由于乙公司的投資超過了實收資本的部分,應作為資本公積或長期應付款處理) 1.記錄增值稅抵扣: 借:應交稅金——應交增值稅(進項稅額)39萬元(26萬元設備增值稅額 %2B 13萬元原材料增值稅額) 貸:應付賬款/預付賬款(或其他相關科目)39萬元
2024-04-14 04:24:51
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