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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2023-05-18 12:38

贈送的商品屬于企業(yè)經(jīng)營范圍內(nèi)的商品,應(yīng)按下面的原則來分?jǐn)偞_認(rèn)收入,確認(rèn)增值稅的銷項(xiàng)稅額。

小玲 追問

2023-05-18 12:44

填寫在增值稅申報(bào)表哪張表,哪個(gè)欄目中呢。

樸老師 解答

2023-05-18 12:45

同學(xué)你好
附表一就可以

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相關(guān)問題討論
填寫無票收入那一列,要是不能填寫就聯(lián)系稅務(wù)局后再填寫。
2023-04-11 10:21:47
你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
2024-02-23 17:00:04
啥原因?qū)е碌牟灰恢履?,哪個(gè)正確呢,你按正確的改一下
2022-04-20 10:31:56
不對,月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn),填增值稅納稅申報(bào)表后,留抵額是要按照規(guī)定手動填入增值稅納稅申報(bào)表內(nèi)容。
2023-03-27 10:18:59
同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是按銷項(xiàng)的金額,比如銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)120 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)100 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)100 沒有抵完的20留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中,在下期的銷項(xiàng)稅額的中抵扣;
2022-01-03 17:02:26
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