

老師??個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還怎么申報(bào)增值稅?增值稅申報(bào)表6%那欄銷項(xiàng)填寫是灰色的
答: 填寫無票收入那一列,要是不能填寫就聯(lián)系稅務(wù)局后再填寫。
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目第1列【免征增值稅項(xiàng)目銷售額]合計(jì)值
答: 你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對不對,填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)留抵額會自動帶到增值稅申報(bào)表里嗎
答: 不對,月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn),填增值稅納稅申報(bào)表后,留抵額是要按照規(guī)定手動填入增值稅納稅申報(bào)表內(nèi)容。
增值稅銷售銷售和財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)收入不一致,增值稅銷售多,申報(bào)表少,怎么調(diào)帳
老師,企業(yè)個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還,要交納銷項(xiàng)稅,那么這項(xiàng)收入在填增值稅申報(bào)表時(shí)填在那個(gè)銷售額中
老師,我一月份增值稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額實(shí)際是423903.29,我不小心填成423903.30了,所以增值稅也多交了0.01,這個(gè)做賬怎么處理呀?
增值稅申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅填表二里,不是自動提取嗎?總表的銷項(xiàng)稅額再哪個(gè)欄目里?
老師,請問房地產(chǎn)銷項(xiàng)稅抵減土地款進(jìn)項(xiàng),這個(gè)土地款進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該在增值稅申報(bào)表哪里填








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小玲 追問
2023-05-18 12:44
樸老師 解答
2023-05-18 12:45