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送心意

向陽老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2023-05-14 12:02

轉(zhuǎn)出未交增值稅=本期銷項稅額+本期進項轉(zhuǎn)出金額-本期進項稅額-上期留抵稅額。

轉(zhuǎn)出未交增值稅只有在月末增值稅貸方余額時,結(jié)到應(yīng)交稅費—未交增值稅。

1、結(jié)轉(zhuǎn)時,會計分錄如下:

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,

貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。

2、交納時,會計分錄如下:

借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 ,

貸:銀行存款。

標致的春天 追問

2023-05-14 12:05

那我上個季度都沒有結(jié)轉(zhuǎn),只記了交納的分錄。
導致已經(jīng)交了費,但是現(xiàn)在未交增值稅有余額,
請問現(xiàn)在在這個月,可以補憑證嗎
怎么補

向陽老師 解答

2023-05-14 12:06

您好,同學,可以回到當月去補憑證的

標致的春天 追問

2023-05-14 12:18

季度財務(wù)報表已經(jīng)申報了
回到之前去補的話,還要去修改報表

現(xiàn)在可以補嗎

向陽老師 解答

2023-05-14 12:19

可以補的,就按照上面的來呢

標致的春天 追問

2023-05-14 12:23

那我在這個月去補上憑證

摘要寫補上季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
計分錄:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。


這樣行嗎

向陽老師 解答

2023-05-14 12:27

您好,同學,是可以的

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學員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
同學你好,抵扣的時候做分錄,平時不做
2022-01-06 21:23:45
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