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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-05-12 13:20

您好
這里是算壞賬準備的  不需要寫價稅分離的分錄的
是除不盡的 4030/1.13=3566.37

everybody 追問

2023-05-12 14:09

那老師計提壞賬準備的那個應收賬款的基數,是發生壞賬準備之前的還是之后的余額呢?

bamboo老師 解答

2023-05-12 14:30

計提壞賬準備的那個應收賬款的基數,是發生壞賬準備之后的

每個年的年末應收賬款金額

everybody 追問

2023-05-12 14:34

哎呦老師我做完了,你剛發來消息,所以我做錯了嗎?

everybody 追問

2023-05-12 14:36

那第一年的基數應該是8000?

bamboo老師 解答

2023-05-12 14:37

第一年4000+4030-30=8000

實際發生的時候  
借:壞賬準備
貸:應收賬款

everybody 追問

2023-05-12 14:45

老師我感覺我陷入死循環了,那要是這么做的話,當年的壞賬準備應該計提多少呢?40-20=20嗎?但是不是還發生了30萬嗎?到底是應該先發生壞賬,再拿發生壞賬之后應收賬款的余額計算壞賬,還是說先計提再發生呢?但是先發生壞賬的話,期初只有20萬元,怎么能發生30萬元呢?

bamboo老師 解答

2023-05-12 14:47

期末應有壞賬準備余額8000*0.005=40

當期應計提壞賬準備金額40+30-20=50
本期可以先發生 年末補計提啊 

everybody 追問

2023-05-12 14:56

老師你看我這次的做對了嗎?

bamboo老師 解答

2023-05-12 15:08

這次做的正確的哈

everybody 追問

2023-05-12 15:10

這幾問都是正確的嗎老師

bamboo老師 解答

2023-05-12 15:14

這幾問都是正確的

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同學,你好,題目表明成本哦,并取得增值稅專用發票,一般題目表明增值稅專用發票,那就不用價稅分離了,
2023-12-13 15:08:33
同學,你好 具體的題目有嗎?
2023-11-27 15:04:48
你好需要做價稅分離的借應收賬款貸主營業務收入,應交稅費。
2023-07-10 11:09:37
你好,開收據不需要價稅分離
2022-11-18 16:34:18
你好 不需要的,這個價稅分離沒有意義的
2022-08-02 15:53:24
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