請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發(fā)生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔(dān)部分,個人部分差額做納稅調(diào)增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現(xiàn)在開有風(fēng)險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類去年已做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,本月免抵退系統(tǒng)不要再計提轉(zhuǎn)出 只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務(wù)公司,全部是清包工工程,企業(yè)所得稅的稅負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習(xí)實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發(fā)票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


老師您好想問下我做提工資的分錄對不借:銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險 應(yīng)付職工薪酬-失業(yè) 應(yīng)付職工薪酬-公積金發(fā)放工資借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:現(xiàn)金
答: 您好!計提的時候,借銷售費用 貸應(yīng)付職工薪酬—工資就可以了
您好老師,全年一次性獎金會計分錄:借:費用貸:應(yīng)付職工薪酬/工資借:應(yīng)付職工薪酬/工資貸:應(yīng)付職工薪酬/工資/獎金借:應(yīng)付職工薪酬/工資/獎金貸:銀行存款這個分錄對嗎?還是直接計入應(yīng)付職工薪酬/工資/獎金科目,不用走應(yīng)付職工薪酬/工資科目?
答: 你好,直接寫應(yīng)付職工薪酬工資就可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)付職工薪酬的題總出錯,有沒有什么技巧呢?
答: 同學(xué)你好 這個就是工資除以應(yīng)出勤天數(shù)乘以實際出勤天數(shù)





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2023-05-09 12:30
玲老師 解答
2023-05-09 12:40
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2023-05-09 12:47
玲老師 解答
2023-05-09 12:56
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2023-05-09 13:19
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2023-05-09 13:21