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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2023-04-21 11:16

您好,這個金額大不?

福鋒 追問

2023-04-21 11:24

老師  金額大10963.5

福鋒 追問

2023-04-21 11:25

這個每個月都計提吧

劉艷紅老師 解答

2023-04-21 11:31

不計提也沒事,收到一次性入費用

福鋒 追問

2023-04-21 11:34

好的,那往后22年當月的物業(yè)費,下個月繳需要計提吧

劉艷紅老師 解答

2023-04-21 11:35

也不需要,收到發(fā)票再做賬

福鋒 追問

2023-04-21 11:47

好的,謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2023-04-21 11:52

不用謝,有幫到你就好。

福鋒 追問

2023-04-21 12:16

老師在問您個問題 我們是在十月份繳42000元的租金費,當月也有對方公司給的發(fā)票 ,租金費是有9月份、10月份,11月份。在九月份計提借方管理費用14000貸方其他應(yīng)付款14000。十月份計提借方管理費用14000貸方其他應(yīng)付款確認借管理費用28000借預(yù)付賬款14000貸銀行存款42000。十一月借管理費用14000貸預(yù)付賬款14000,。這樣做對嗎?

劉艷紅老師 解答

2023-04-21 12:21

房屋租金支出,應(yīng)根據(jù)房屋的具體用途計入相應(yīng)會計科目: 
 
借:預(yù)付賬款-租金 
 
貸:銀行存款 
 
按月攤銷時; 
 
借:管理費用等(根據(jù)受益單位記入) 
 
貸:預(yù)付賬款-租金 
 
支付房租如何進行賬務(wù)處理? 
 
其會計分錄如下: 
 
1、如果預(yù)付全年租金時, 
 
借:預(yù)付賬款-租金(新準則已取消待攤費用科目) 
 
貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 
 
按月攤銷時, 
 
借:管理費用或制造費用(根據(jù)受益原則,按使用部門記入) 
 
貸:預(yù)付賬款-租金

劉艷紅老師 解答

2023-04-21 12:21

你按這樣做會好點,

福鋒 追問

2023-04-21 12:52

那 不計提嗎

劉艷紅老師 解答

2023-04-21 12:54

不用計提的,按我這上面的分錄做就可以了

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相關(guān)問題討論
你好,需要列出來2019年的什么時間繳納,2020年什么時間繳納,2021年什么時間繳納,然后計算天數(shù),計算滯納金。
2022-03-17 09:16:29
Na na每個月先作為費用處理,沒有支付的就放到其他應(yīng)付款后面,年底一次性交的時候就減少其他應(yīng)付款。
2022-03-13 10:52:42
這個需要按月進行攤銷處理。如果攤銷的時間過了,就是可以一次性計入費用處理
2018-05-22 14:33:20
你23年的費用計提沒呢?
2024-06-08 11:44:10
您好 如果確實發(fā)生了 沒有取得發(fā)票 可以暫估入賬
2022-04-09 17:48:48
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