是說(shuō)小規(guī)模季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn),就可以免收增值稅了嗎?如果三個(gè)月中銷售額分別是10、15、、3,季度不超30,但是其中一個(gè)月超了,怎么來(lái)算呢?

Snn琪琪琪
于2023-04-17 12:00 發(fā)布 ??841次瀏覽

- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-04-17 12:01
你好,按季度報(bào)稅,看季度銷售額就可以了,不看你的月銷售額,還是可以享受免增值稅的政策。
相關(guān)問(wèn)題討論
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來(lái)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來(lái)的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好
銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好
價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



Snn琪琪琪 追問(wèn)
2023-04-17 12:47
Snn琪琪琪 追問(wèn)
2023-04-17 12:49
郭老師 解答
2023-04-17 12:50
Snn琪琪琪 追問(wèn)
2023-04-17 12:55
郭老師 解答
2023-04-17 12:59
Snn琪琪琪 追問(wèn)
2023-04-17 13:05
郭老師 解答
2023-04-17 13:09
郭老師 解答
2023-04-17 13:09