大概2020年有申報未收款收入452865.64,未開票;2023年第一季度開了452865.64的票, 之前做的是: 借:銀存452865.64 貸:主營業(yè)務收入439675.38 應交稅費13190.26 老師我現(xiàn)在開票了,怎么做賬呢

優(yōu)雅的柚子
于2023-03-20 16:10 發(fā)布 ??334次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-03-20 16:12
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費,負數(shù)
然后再做發(fā)票的,借應收賬款
貸主營業(yè)務收入應交稅費。
相關問題討論
你好,同學
老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好;應交稅費繳納了就沒有余額了
借;應交稅費 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31
你好,同學。
私戶您用什么科目核算的
2022-09-29 14:26:00
你好,你是這個月開了紅字發(fā)票吧?原分錄做紅字就可以,沒有跨年的話
2022-03-05 14:20:00
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費,負數(shù)
然后再做發(fā)票的,借應收賬款
貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2023-03-20 16:12:06
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優(yōu)雅的柚子 追問
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郭老師 解答
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